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物資采購管理工作匯報
在各個領(lǐng)域,匯報出現(xiàn)的頻率越來越高,匯報通常是對工作的總結(jié)報告,看取得了哪些成績,存在哪些缺點和不足,總結(jié)了哪些經(jīng)驗,你有了解過匯報要怎么寫嗎?下面是小編整理的物資采購管理工作匯報,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
物資采購管理工作匯報1
20xx年的腳步即將邁向身后,回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為學(xué)校節(jié)約每一分錢”的觀念,積極落實年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,限度為學(xué)校節(jié)約成本”的工作原則。在學(xué)校的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及其他教師的配合下,較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下:
一、實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
20xx年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購,都按上級要求,盡量多的邀請紀(jì)檢、鄉(xiāng)財政所以及相關(guān)老師參與詢比價格,直觀有效地降低了采購成本。同時在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督,確保工作的透明度。
二、圍繞控制成本、采購性價比的物資等方面開展工作
20xx年我校圍繞“控制成本、采購性價比的物資”的工作目標(biāo),要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價,在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上由學(xué)校行政進(jìn)行復(fù)核,采購人員在相關(guān)教師和部門的培同下實施采購。
三、按章辦事、先報告后采購
我校堅持按章辦事原則,對大宗物資采取先向教育局、縣采購辦報批后再按采購辦要求實施采購。
四、提工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感
20xx年我校除組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)外,還注重在平時的每項具體工作和每個工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì),同時反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購人員的責(zé)任感,強(qiáng)調(diào)每個人對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底,保證了對材料、設(shè)備有效的'追蹤。
在20xx年的工作中,我校要虛心向其它學(xué)校學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗,借鑒好的工作方法,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神,增強(qiáng)責(zé)任意識,提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為我校在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻(xiàn)出自己的力量。
物資采購管理工作匯報2
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)××公司(以下簡稱“公司”)物資采購管理,降低物資采購成本,確保物資供應(yīng),保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序,明確采購權(quán)限和責(zé)任,特制定本辦法。
第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。
第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。堅決杜絕關(guān)系采購、人情采購,做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式,發(fā)揮批量采購優(yōu)勢,優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。
第四條 申請采購物資的部門或單位(以下簡稱申購部門)應(yīng)配備專(兼)職計劃采購專員,負(fù)責(zé)與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。
第二章 采購部門職責(zé)
第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責(zé)為:
(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。
。ǘ┴(fù)責(zé)對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
。ㄈ┴(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標(biāo)采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬,并定期與財務(wù)部門對賬。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)按計劃和公司采購流程及時采購供應(yīng)所需物資,確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備,向公司提出處置報告,盤活資產(chǎn)。
(六)負(fù)責(zé)組織申報部門對物資進(jìn)行驗收,并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
第三章 申購部門職責(zé)
第七條 負(fù)責(zé)本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。
第八條 負(fù)責(zé)本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋,便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗,提高水平。
第九條 負(fù)責(zé)對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購?fù)ㄖ獣分辛阈恰⑿☆~、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式(見附件一)報經(jīng)營管理部備案。
第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉庫管理,保證物資安全。
第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。
第四章 物資采購原則
第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購。
第十三條 庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的`物資,在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。
第十五條 物資采購工作,應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行,做到同類企業(yè)比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同質(zhì)同價比服務(wù),擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程,以便存檔查驗。
第十六條 對于需要試用的物資,是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購,不得在試用鑒定前采購。
第五章 供應(yīng)商管理
第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。合格供應(yīng)商確定的原則:
(一)公平、公開、公正原則;
。ǘ┘夹g(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則;
。ㄈ┩|(zhì)同價、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則;
。ㄋ模┛偭靠刂,優(yōu)勝劣汰原則;
。ㄎ澹┮陨a(chǎn)廠為主,代理商為輔原則。
第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件
(一)資質(zhì)資信證明齊全(包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件);
。ǘ┓蠂野踩珮(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料;
。ㄈ⿵氖聦Yu銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件;
(四)生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證;
(五)采購活動要求的其它材料。
第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息,根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購時,應(yīng)從資料庫中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商,并由物資申報部門與資金財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。
第六章 物資采購管理
第二十條 定期申報:需采購物資的部門應(yīng)在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”(見附件二)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營管理部,經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”(見附件三)按物資采購管理權(quán)限報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn),經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃,組織采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃,造成采購計劃漏報或錯報,由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的,由漏報、錯報部門負(fù)責(zé)。
第二十一條 特殊補(bǔ)報:對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資,允許有關(guān)需求部門每月10號前補(bǔ)報一次,填寫“補(bǔ)報物資采購計劃表”(見附件四),經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核,分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后,送經(jīng)營管理部。
第二十二條 應(yīng)急物資:對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資,有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報單》,經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進(jìn)行采購;經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報單》后,應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購,但每個部門的應(yīng)急申報每日不超過一次,否則如雖經(jīng)加急采購,仍不能滿足需要的,由申購部門負(fù)責(zé)。
第二十三條 特殊物資:對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購,由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。
第七章 物資采購方式及合同管理
第二十四條 對機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達(dá)5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資,必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購。
第二十五條 對單件價格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元,但難以組織招標(biāo)的,經(jīng)書面報告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由經(jīng)營管理部牽頭,會財務(wù)部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。
第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求,在履行批準(zhǔn)手續(xù)后,由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹恍枨蟛块T按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購。采購?fù)瓿珊螅?jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進(jìn)行比較并備案。
第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購規(guī)定,不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購。
第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購:
1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得;
2、出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購,按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。
對此類不能招標(biāo)采購的物資,也應(yīng)組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。
第二十九條 簽訂物資采購合同時,要嚴(yán)格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行,合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”,特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。
第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資,經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見,在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早向申購部門負(fù)責(zé)人說明原因,并提出解決方案,擬定補(bǔ)救辦法和處理對策。對嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項,應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo),同時應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。
第八章 物資驗收入庫管理
第三十二條 采購物資到貨后,經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù),并與計劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗收,按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量,檢查包裝封印是否完好,計量物資稱重驗收,計件物資按清點數(shù)量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字,并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。
第三十三條 申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部,并同時做好原始紀(jì)錄備查。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗收入庫。
第三十四條 驗收不合格的物資,計劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫,并同時報告經(jīng)營管理部處理。
第三十五條 對托收而貨未到,或貨到發(fā)票未到,經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時溝通,盡快查實情況,協(xié)調(diào)處理。
第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理
第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。
第三十七條 領(lǐng)用物資時,須填制領(lǐng)料單,經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人,領(lǐng)用人簽字。
第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。
第三十九條 領(lǐng)用材料時,應(yīng)嚴(yán)格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準(zhǔn)作任何更改,如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。
第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售,以及廢舊物資的處理,申購部門須書面報告公司,經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定,領(lǐng)導(dǎo)審批、定價,保管人員憑財務(wù)部收款出庫憑證,方可對外出售。
第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡,規(guī)定使用年限,達(dá)到使用年限的,實行以舊換新制,因客觀原因確實無舊件退庫的,經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。
第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃,申購部門負(fù)責(zé)人審核,交公司行政人事部匯總,報分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后,經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購,交行政人事部登記發(fā)放。
第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿,保管人員按月核對帳目,按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。
第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證,原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管,以備查驗,不可丟失。
第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位(個人)使用,確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的,審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。同時必須辦理借用手續(xù),并要求借用方保證借用物資完好歸還,否則由相關(guān)責(zé)任人照價賠償。
第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報經(jīng)營管理部(見附件六)。
第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂,自發(fā)布之日起實施。
物資采購管理工作匯報3
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
第二條 局機(jī)關(guān)、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。
本辦法所稱物資采購,是指局機(jī)關(guān)、各直屬單位用財政性及自有資金,通過購買、租賃等方式,獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條 物資采購應(yīng)當(dāng)公開、公平、公正,遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。
第二章 物資采購的組織
第四條 局機(jī)關(guān)成立物資采購工作小組,由局長任組長,分管副局長和紀(jì)檢組長任副組長,成員由局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購工作小組,負(fù)責(zé)本單位的物資采購和管理工作。
第五條 物資采購工作小組負(fù)責(zé)本單位采購計劃的審定,組織實施采購事項。
第三章 物資采購程序
第六條 物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前,向本單位物資管理部門,提出次年的物資采購計劃,由單位物資管理部門匯總初審后,報物資采購工作小組審定。
物資采購計劃應(yīng)當(dāng)包括采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。
第七條 物資采購計劃經(jīng)物資采購工作小組審定后,由財務(wù)部門列入下一年度的財政預(yù)算計劃。
第八條 物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù),負(fù)責(zé)組織實施物資采購,物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。
第九條 辦公室負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂,由物資采購工作小組組長簽字確認(rèn)后交財務(wù)部門辦理付款事項。
第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理,財務(wù)部門登記入帳。
第四章 物資采購方式
第十二條 貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程類項目單項或同類批量價值50萬元以上的,實行集中采購;15萬元以上至50萬元以下的,實行部門集中采購;15萬元以下的,實行分散采購。
200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、投影機(jī)、各類應(yīng)用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器;10臺以下汽車;50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目,實行協(xié)議供貨。
第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用邀請招標(biāo)方式采購:
具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;
采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以采用競爭性談判方式采購:
招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的';
采用招標(biāo)所需時間不能滿足緊急需要的;
不能事先計算出價格總額的。
只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;
必須保持原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條 采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目,可以采用詢價方式采購。
第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準(zhǔn)。
第五章 物資采購監(jiān)督
第十八條 物資采購必須嚴(yán)格執(zhí)行采購工作程序,做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、公平競爭、擇優(yōu)選購”。
第十九條 對物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標(biāo)、投標(biāo)人相互串通的欺詐行為按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)的具體規(guī)定處理。
第二十條 供應(yīng)商有下列情形之一的,中標(biāo)、成交無效。
提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的;
與其他供應(yīng)商惡意串通的;
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物資采購管理制度08-10
物資保障組工作匯報12-14
應(yīng)急物資保障工作匯報12-13
防疫物資儲備工作匯報12-14
物資采購個人總結(jié)01-12
物資采購申請書03-02
物資采購合同03-01
物資采購工作計劃03-26