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退稅申請(qǐng)書范文(15篇)
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,有各項(xiàng)事務(wù)需要申請(qǐng)書,我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候要切忌長(zhǎng)篇大論。我們?cè)撛趺磳懮暾?qǐng)書呢?下面是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
退稅申請(qǐng)書范文1
國家稅務(wù)局:
我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的'商品和技術(shù)除外)
公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
申請(qǐng)公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請(qǐng)書范文2
編號(hào):
____海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅____________元,增值稅:____________元,消費(fèi)稅_________元
2.申請(qǐng)退稅理由:
報(bào)關(guān)差錯(cuò)
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅____________元,增值稅:____________元,消費(fèi)稅_________元
4.申請(qǐng)人名稱:______
5.開戶銀行:______
6.開戶銀行賬號(hào):______
7.大額支付號(hào):____
申請(qǐng)人蓋章:______
申請(qǐng)人聯(lián)系______郵政編碼:______聯(lián)系人:____
______________年______月______日
退稅申請(qǐng)書范文3
xxx稅局:
因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號(hào):xxxx
特此說明!
此致
敬禮
申請(qǐng)公司:xxX
日期:X月xx日
退稅申請(qǐng)書范文4
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日
退稅申請(qǐng)書范文5
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
___________公司(公章)
____年____月____日
退稅申請(qǐng)書范文6
xxx稅局:
本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:**銀行
銀行賬號(hào):********
特此說明!
申請(qǐng)公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請(qǐng)書范文7
xxxxx稅局:
xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxx市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxxxxx公司
xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書范文8
__稅務(wù)局:
我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購買價(jià)__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號(hào):__x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(__x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。
特此申請(qǐng)
申請(qǐng)人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書范文9
__x稅局:
本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:____銀行
銀行賬號(hào):________________
特此說明!
申請(qǐng)公司:xx
日期:xx月xx日
退稅申請(qǐng)書范文10
連云港地稅局:
x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于x月x日繳入連云港市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xxX公司
X月X日
退稅申請(qǐng)書范文11
我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬元,xx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的'商品和技術(shù)除外)。
公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
xxxxxx有限公司
xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書范文12
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州____有限公司, 稅號(hào):______。 銷售收入:____元, 應(yīng)納稅所得額:____元, 已繳所得稅:__元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。
望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:杭州____有限公司
日 期:______________年______月______日
退稅申請(qǐng)書范文13
xx區(qū)國家稅務(wù)局:
我司(廠)于xxxx年xx月xx日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxx。經(jīng)營xxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xx萬元,經(jīng)營范圍:xxxx,兼營xxxx,經(jīng)營方式:xxxx,聯(lián)系電話:xxxx,從業(yè)人數(shù):xx人。
我單位xxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxx的比例達(dá)到xx.xx%,xxxx年xx—xx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxx元,銷售成本xxxx元,銷項(xiàng)稅額xxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxx元,已交增值稅xxxx元,留抵增值稅xxxx元,期末存貨xxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員X名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xx]xx號(hào)《xxxx》文件關(guān)于xxxxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的'xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。
單位名稱(公章)
xxxx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書范文14
某區(qū)稅務(wù)局:
某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳度、度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某公司
某月某日
退稅申請(qǐng)書范文15
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:**銀行
銀行賬號(hào):********
特此說明!
******單位名字
20xx-7-25
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